平成31年度の一般会計予算の規模は、220億6千万円で、前年度と比較して9億6千万円(4.5%)増額となりました。
一般会計と7特別会計・水道事業会計をあわせた予算規模(歳出ベース)は389億921万9千円で、前年度と比較して38億6,473万円(9.0%)減額となりました。
◆各会計の予算規模 (単位:千円,%)
会 計 名 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 | |
一 般 会 計 | 22,060,000 | 21,100,000 | 960,000 | 4.5 | |
特 別 会 計 | 15,129,800 | 19,859,029 | △4,729,229 | △23.8 | |
国民健康保険特別会計 | 6,534,600 | 7,453,400 | △918,800 | △12.3 | |
後期高齢者医療特別会計 | 506,200 | 479,400 | 26,800 | 5.6 | |
介護保険特別会計 | 3,989,700 | 4,068,100 | △78,400 | △1.9 | |
介護事業特別会計 | 2,710 | 3,000 | △290 | △9.7 | |
公共下水道事業特別会計 | 1,502,000 | 1,544,700 | △42,700 | △2.8 | |
農業集落排水事業特別会計 | 331,000 | 334,300 | △3,300 | △1.0 | |
工業団地整備事業特別会計 | 2,263,590 | 5,964,929 | △3,701,339 | △62.1 | |
土地区画整理事業特別会計 | 0 | 11,200 | △11,200 | 皆減 | |
小 計 | 37,189,800 | 40,959,029 | △3,769,229 | △9.2 | |
水道事業会計 | 1,719,419 | 1,814,920 | △95,501 | △5.3 | |
収益的収入 | 1,269,550 | 1,270,323 | △773 | △0.1 | |
収益的支出 | 1,245,910 | 1,251,816 | △5,906 | △0.5 | |
資本的収入 | 64,100 | 120,245 | △56,145 | △46.7 | |
資本的支出 | 473,509 | 563,104 | △89,595 | △15.9 | |
合 計 | 38,909,219 | 42,773,949 | △3,864,730 | △9.0 |
平成31年度予算書
平成31年度予算の概要
凡例
一般会計
一般会計予算の概要
一般会計の歳入 及び 課別事業別歳出(主な事業)について
所属部名 | 課 名 等 |
議会 | 議会事務局 |
総務部 | 総務課 管財課 課税課 収納課 交通防災課 |
企画部 | 企画課 財政課 市民協働課 特定事業推進課 |
市民生活部 | 市民サービス課 さしま窓口センター 保険年金課 生活環境課 |
保健福祉部 | 社会福祉課 子育て支援課 介護福祉課 健康づくり推進課 |
産業経済部 | 農業政策課 商工観光課 |
都市建設部 | 道路課 都市整備課 |
教育委員会 |
学校教育課 生涯学習課 国体・五輪・スポーツ振興課 指導課 |
部局外 | 秘書広聴課 農業委員会事務局 監査委員事務局 |
特別会計等
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護事業特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
工業団地整備事業特別会計
水道事業会計
参考資料
当初予算額の推移
一般会計当初予算の構成比
歳入歳出比較
繰出金等の状況
目的別・性質別歳出一覧表
目的別・節別歳出一覧表
主な普通建設事業
主な委託業務
都市計画税の充当可能額
社会保障施策に要する経費
基金の状況
主な一部事務組合等負担金
予算書等の一般販売について
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