平成29年度の一般会計予算の規模は、225億円で、前年度と比較して40億円(15.1%)減額となりました。
一般会計と8特別会計・水道事業会計をあわせた予算規模(歳出ベース)は463億6,262万円で、前年度と比較して5億7,603万7千円(1.2%)減額となりました。
◆各会計の予算規模 (単位:千円,%)
会 計 名 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増減額 | 増減率 | |
一 般 会 計 | 22,500,000 | 26,500,000 | △4,000,000 | △15.1 | |
特 別 会 計 | 22,101,200 | 18,732,725 | 3,368,475 | 18.0 | |
国民健康保険特別会計 | 8,821,200 | 8,650,500 | 170,700 | 2.0 | |
後期高齢者医療特別会計 | 425,800 | 401,700 | 24,100 | 6.0 | |
介護保険特別会計 | 4,018,000 | 4,009,000 | 9,000 | 0.2 | |
介護事業特別会計 | 3,560 | 625 | 2,935 | 469.6 | |
公共下水道事業特別会計 | 2,032,500 | 1,257,400 | 775,100 | 61.6 | |
農業集落排水事業特別会計 | 331,400 | 339,500 | △8,100 | △2.4 | |
工業団地整備事業特別会計 | 6,422,640 | 4,074,000 | 2,348,640 | 57.6 | |
土地区画整理事業特別会計 | 46,100 | 0 | 46,100 | 皆増 | |
小 計 | 44,601,200 | 45,232,725 | △631,525 | △1.4 | |
水道事業会計 | 1,761,420 | 1,705,932 | 55,488 | 3.3 | |
収益的収入 | 1,336,343 | 1,364,588 | △28,245 | △2.1 | |
収益的支出 | 1,252,068 | 1,302,205 | △50,137 | △3.9 | |
資本的収入 | 108,975 | 54,270 | 54,705 | 100.8 | |
資本的支出 | 509,352 | 403,727 | 105,625 | 26.2 | |
合 計 | 46,362,620 | 46,938,657 | △576,037 | △1.2 |
平成29年度予算書
平成29年度予算の概要
凡例
一般会計
一般会計予算の概要
一般会計の歳入 及び 課別事業別歳出(主な事業)について
所属部名 | 課 名 等 |
議会 | 議会事務局 |
総務部 | 総務課 管財課 課税課 収納課 交通防災課 |
企画部 | 企画課 財政課 市民協働課 特定事業推進課 |
市民生活部 | 市民サービス課 さしま窓口センター 保険年金課 生活環境課 |
保健福祉部 | 社会福祉課 子育て支援課 介護福祉課 健康づくり推進課 |
産業経済部 | 農業政策課 商工振興課 観光交流課 |
都市建設部 | 道路課 都市整備課 |
教育委員会 |
学校教育課 生涯学習課 国体・五輪・スポーツ振興課 指導課 |
部局外 | 秘書広聴課 農業委員会事務局 監査委員事務局 |
特別会計等
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護事業特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
工業団地整備事業特別会計
土地区画整理事業特別会計
水道事業会計
参考資料
当初予算額の推移
一般会計当初予算の構成比
歳入歳出比較
繰出金等の状況
目的別・性質別歳出一覧表
目的別・節別歳出一覧表
主な普通建設事業
主な委託業務
都市計画税の充当可能額
社会保障施策に要する経費
基金の状況
主な一部事務組合等負担金
予算書等の一般販売について
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市では、平成29年度の予算書等を販売しております。冊数に限りがありますので、ご希望のかたは事前にお問い合わせください。
【価格】予算書 2,000円、 予算説明書 500円
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