平成29年度の予算

平成29年度の予算

平成29年度の一般会計予算の規模は、225億円で、前年度と比較して40億円(15.1%)減額となりました。
一般会計と8特別会計・水道事業会計をあわせた予算規模(歳出ベース)は463億6,262万円で、前年度と比較して5億7,603万7千円(1.2%)減額となりました。

◆各会計の予算規模                                                          (単位:千円,%)

会 計 名 平成29年度 平成28年度 増減額 増減率
一 般 会 計 22,500,000 26,500,000 △4,000,000 △15.1
特 別 会 計 22,101,200 18,732,725 3,368,475 18.0
  国民健康保険特別会計 8,821,200 8,650,500 170,700 2.0
後期高齢者医療特別会計 425,800 401,700 24,100 6.0
介護保険特別会計 4,018,000 4,009,000 9,000 0.2
介護事業特別会計 3,560 625 2,935 469.6
公共下水道事業特別会計 2,032,500 1,257,400 775,100 61.6
農業集落排水事業特別会計 331,400 339,500 △8,100 △2.4
工業団地整備事業特別会計 6,422,640 4,074,000 2,348,640 57.6
土地区画整理事業特別会計 46,100 0 46,100 皆増
小  計 44,601,200 45,232,725 △631,525 △1.4
水道事業会計 1,761,420 1,705,932 55,488 3.3
  収益的収入 1,336,343 1,364,588 △28,245 △2.1
収益的支出 1,252,068 1,302,205 △50,137 △3.9
資本的収入 108,975 54,270 54,705 100.8
資本的支出 509,352 403,727 105,625 26.2
合  計 46,362,620 46,938,657 △576,037 △1.2

 

平成29年度予算書

一般会計
特別会計

 

平成29年度予算の概要

凡例
一般会計
一般会計予算の概要
一般会計の歳入 及び 課別事業別歳出(主な事業)について

所属部名 課  名  等
議会 議会事務局
総務部 総務課 管財課 課税課 収納課 交通防災課
企画部 企画課 財政課 市民協働課 特定事業推進課
市民生活部 市民サービス課 さしま窓口センター 保険年金課 生活環境課
保健福祉部 社会福祉課 子育て支援課 介護福祉課 健康づくり推進課
産業経済部 農業政策課 商工振興課 観光交流課
都市建設部 道路課 都市整備課
教育委員会

学校教育課 生涯学習課 国体・五輪・スポーツ振興課 指導課
市民音楽ホール 図書館 資料館

部局外 秘書広聴課 農業委員会事務局 監査委員事務局

特別会計等 
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護事業特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
工業団地整備事業特別会計
土地区画整理事業特別会計
水道事業会計

参考資料
当初予算額の推移
一般会計当初予算の構成比
歳入歳出比較
繰出金等の状況
目的別・性質別歳出一覧表
目的別・節別歳出一覧表
主な普通建設事業
主な委託業務
都市計画税の充当可能額
社会保障施策に要する経費 
基金の状況
主な一部事務組合等負担金


予算書等の一般販売について

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市では、平成29年度の予算書等を販売しております。冊数に限りがありますので、ご希望のかたは事前にお問い合わせください。

【価格】予算書 2,000円、 予算説明書 500円
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